加强内部审计 防范经营风险2024-05-30 19:34:14
为进一步抓好公司生产经营和财务管理工作,提升生产经营效益和财务管理水平,公司审计监察室会同财务部组成联合检查小组,对所属分子公司2023年度生产经营及财务管理工作进行专项内部审计检查。
2024年5月14日至2024年5月17日,审计小组对通江分公司进行了检查,通过与相关职能科室谈话了解、查阅账簿、翻阅相关资料等方式,对生产经营的管理流程、财务收支、费用的核算,债权债务的构成,资产管理及内部控制制度的建设执行情况以及单位收入组成情况,是否存在漏收、少收、乱收及收入不入账等问题进行了内部审计检查。
此后,审计小组与通江分公司班子成员、中层管理人员及财务人员召开了专题会,针对本次检查发现的问题进行通报,并对生产经营、财务管理中存在的漏洞提出了建议性意见,要求分公司对审计检查发现的问题立即落实整改,重新梳理经营管理流程,重新建章立制,有效规避了企业经营风险,让企业能够良性发展。
(图/文:审计监察室)